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標      題 中國西藏新聞網(wǎng)2024年度部門決算公開報告
索引號 000014349/2025-00004 文      號
發(fā)布機構(gòu) 西藏日報社 發(fā)布日期 2025-10-31 17:01:33

時間: 2025-10-31 17:01:33 來源: 西藏日報社

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中國西藏新聞網(wǎng)2024年度部門決算公開報告

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目 錄

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第一部分 基本情況

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一、部門(單位)職責

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二、機構(gòu)設(shè)置

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第二部分 2024年度部門決算公開表

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第三部分2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明

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二、收入決算情況說明

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三、支出決算情況說明

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

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    政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

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九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

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十、預算績效情況說明

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十一、其他重要事項情況說明

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第四部分 名詞解釋

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第一部分 基本情況

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    ?????一、單位職責

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(一)中國西藏新聞網(wǎng)承擔政府網(wǎng)站職能,在西藏日報社黨委的直接領(lǐng)導下,負責中國西藏新聞登載內(nèi)容的搜集、編輯和刊發(fā)以及網(wǎng)絡運行和技術(shù)維護。

??

(二)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨和國家的方針政策及中央確定的新時期西藏工作指導思想,立足西藏,面向全國,面向世界,堅持涉藏輿論宣傳的正確導向,唱響主旋律,打好主動仗,全面、準確、客觀、公正、及時地向世界展示在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下,在社會主義祖國大家庭中,西藏政治、經(jīng)濟、文化、科技、教育、衛(wèi)生、體育等方面取得的巨大成就和發(fā)展情況。

??

(三)堅持為人民服務、為社會主義服務的方向,傳播和積累一切有益于提高民族素質(zhì),推動經(jīng)濟發(fā)展、促進社會進步的思想道德、科學技術(shù)和文化知識,豐富人民群眾的精神生活。

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二、機構(gòu)設(shè)置

??

中國西藏新聞網(wǎng)是西藏日報社下屬二級預算單位,屬于公益一類事業(yè)單位,實行政府會計準則制度,2024年年末實有人數(shù)48人,較上年增加2人,為新進人員。中國西藏新聞網(wǎng)并入西藏日報社,自2025年起預算經(jīng)費由全額撥款調(diào)整為差額撥款。(藏機編發(fā)﹝2024﹞17號)

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第二部分 2024年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表

??

二、收入決算公開表

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三、支出決算公開表

??

四、財政撥款收入支出決算公開表

??

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

??

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

??

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表

??

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

??

以上報表見附件1。

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第三部分 2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
???2024年度收入總計1,663.96萬元,支出總計1,663.96萬元,與2023年度相比,收入、支出總計各減少846.47萬元,增長下降33.72%。主要原因是項目支出減少。

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(一)收入總計主要構(gòu)成

??

本年收入1,663.84萬元。

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使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,較2023年度決算數(shù)0.00萬元無變化。

??

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.13萬元,主要是以前年度財政撥款至基戶的結(jié)余款。2023年度決算數(shù)減少885.68萬元,下降99.99%,主要原因是2022年受疫情影響,未能撥付項目經(jīng)費,2023年支出2022年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金。

??

(二)支出總計主要構(gòu)成

??

本年支出1,663.86萬元。

??

結(jié)余分配0.00萬元,較2023年度決算數(shù)0.00萬元無變化。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.10萬元,主要是以前年度財政撥至基戶的結(jié)余款,較2023年度決算數(shù)減少0.03萬元,下降23.08%,主要原因是用于支付開戶行每年扣除的柜面服務費。

??

二、收入決算情況說明
本年收入1,663.84萬元,其中:財政撥款收入1,663.84萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%%;其他收入0.00萬元,占0.00%%。

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三、支出決算情況說明

??

本年支出1,663.86萬元,其中:基本支出1,457.51萬元,占87.60%;項目支出206.35萬元,占12.40%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??

2024年度財政撥款收入1,663.84萬元,支出1,663.86萬元。與2023年度相比,財政撥款收入增加39.23萬元,增長2.41%,主要原因:一是公用經(jīng)費增加二是增加機動經(jīng)費。支出減少846.44萬元,下降33.72%,主要原因是項目支出減少。

??

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.13萬元,主要是以前年度財政撥至基戶的結(jié)余款,較2023年度決算數(shù)減少885.68萬元,下降99.99%,主要原因是2022年受疫情影響,未能撥付項目經(jīng)費,2023年支出2022年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金。

??

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.10萬元,主要是以前年度財政撥至基戶的結(jié)余款,較2023年度決算數(shù)減少0.03萬元,下降23.08%,主要原因是用于支付開戶行每年扣除的柜面服務費。

??

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

??

2024年度一般公共預算財政撥款支出1,663.86萬元,占本年支出合計的100%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少846.44萬元,下降33.72%,主要原因是2022年受疫情影響,未能撥付項目經(jīng)費,2023年支出2022年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金,而2024年只有當年的項目支出。

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(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??

2024年度一般公共預算財政撥款支出1,663.86萬元,主要用于以下方面:207文化旅游體育與傳媒支出支出1655.50萬元,占99.50%208社會保障和就業(yè)支出8.36萬元,占0.50%

??

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

??

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1663.84萬元,支出決算為1,663.86萬元,完成年初預算的100%。其中:

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1.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項)。

??

年初預算為1665.47萬元,支出決算為1665.47萬元,完成年初預算的100%。

??

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項)。

??

年初預算為0.00萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的200%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用以前年度財政撥款至基戶的結(jié)余款。

??

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

??

年初預算為8.36萬元,支出決算為8.36萬元,完成年初預算的100%。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??

2024年度財政撥款基本支出1,457.51萬元,其中:人員經(jīng)費1,328.58萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出;對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費128.93萬元,主要包括:商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出;債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息;資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等;其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

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七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

??

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

??

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與2023年度相比,政府性基金預算財政撥款支出無變化。

??

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元

??

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

??

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%

??

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

??

一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

??

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計0.00%。與2023年度相比,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出無變化。

??

(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元

??

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況

??

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

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九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

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(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

??

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為28.64萬元,支出決算為28.64萬元,完成預算的100%,與2023年度相比,“三公”經(jīng)費支出增加15.70萬元,增長121.33%,主要原因是2024年新增購買了1輛公務用車18.39萬元。

??

(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

??

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算28.64萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

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1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

??

因公出國(境)費支出決算數(shù)比預算數(shù)無變化,與2023年度相比,因公出國(境)費支出無變化。

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????2.公務用車購置及運行維護費支出28.64萬元。其中:

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公務用車購置支出18.39萬元,全年購置公務用車1輛,主要用于日常公務,年末公務用車保有量1輛。

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公務用車運行維護費支出10.25萬元,主要用于公務用車運行維護。

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公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少7.43萬元,完成預算的79.40%。與2023年度相比,公務用車購置及運行維護費支出增加15.70萬元,增長121.33%,主要原因是2024年新增購買了1輛公務用車18.39萬元。

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?????3.公務接待費支出0.00萬元,其中:

??

國內(nèi)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務接待0批次,接待0人次。國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

??

公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)無變化,完成預算的0.00%。與2023年度相比,公務接待費支出無變化。

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十、預算績效情況說明

??

(一)績效管理工作開展情況

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中國西藏新聞網(wǎng)屬日報社下屬二級單位,本年度無需評價的項目。根據(jù)預算管理要求,我單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0.00%。

??

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(預算部門、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結(jié)果)

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我單位在部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果(包括項目績效自評表和項目績效自評報告)。

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(三)部門評價結(jié)果(預算部門填寫,部門所屬單位不需填寫)

??

我單位為下屬二級單位,無部門評價。

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(四)財政評價結(jié)果(如有)

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??

十一、其他重要事項情況說明

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(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

??

2024年度單位機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,我單位為公益一類事業(yè)單位,沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。比年初預算無變化,完成預算的0.00%;與2023年度相比,機關(guān)運行經(jīng)費無變化。主要原因是:我單位為公益一類事業(yè)單位,沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

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(二)政府采購支出情況

??

2024年度單位政府采購支出總額143.50萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出143.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.5萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%

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(三)國有資產(chǎn)占用情況

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截至20241231日,本部門擁有房屋面積0平方米,主要原因是中國西藏新聞網(wǎng)為西藏日報社下屬二級單位,辦公場所是與上級部門西藏日報社在同一區(qū)域辦公,所以無土地、房屋。

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本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是日常公務用車。

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單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)1臺(套)。

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第四部分 名詞解釋

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    ????一、財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

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二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

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三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

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四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

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五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

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六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

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七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

??

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

??

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

??

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。

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十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??

十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

??

十五、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

??

十六、支出功能分類:

??

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項):反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。

??

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項):反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡出版物出版、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。

??

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

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