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標(biāo)      題 西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院2024年度部門決算公開報(bào)告
索引號(hào) 000014349/2025-02669 文      號(hào)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 發(fā)布日期 2025-10-31 17:11:50

時(shí)間: 2025-10-31 17:11:50 來源:

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西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院2024年度部門決算公開報(bào)告

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目??錄

第一部分?基本情況?

一、部門(單位)職責(zé)?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

第二部分??2024年度部門決算公開表?

第三部分??2024年度部門決算情況說明?

一、收入支出總體情況說明?

二、收入決算情況說明?

三、支出決算情況說明?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十、預(yù)算績(jī)效情況說明?

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明?

第四部分??名詞解釋?

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第一部分??基本情況

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一、部門(單位)職責(zé)

自治區(qū)第二人民醫(yī)院始建于1963年5月,前身是自治區(qū)第一工人醫(yī)院, 1988年9月10日正式更名為西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院,1996年8月由羅布林卡南路整體搬遷到現(xiàn)在的院址(金珠西路92號(hào))?,F(xiàn)在的院址占地面積為55349.15平方米,總建筑面積31180.24平方米,醫(yī)療用房面積23297.72平方米,行政管理用房:623.17平方米;其他用房7259.35平方米。

建院60年來,經(jīng)過一代代“二醫(yī)院”人的砥礪奮進(jìn),從小到大、從無到有,醫(yī)院已發(fā)展成為集醫(yī)、教、研、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的現(xiàn)代化三級(jí)乙等綜合性公立醫(yī)院。

根據(jù)《西藏自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于自治區(qū)衛(wèi)生廳所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(藏機(jī)編發(fā)[2011]20號(hào)),西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院(西藏傳染病醫(yī)院),規(guī)格為正縣級(jí),主要職能為:為轄區(qū)內(nèi)服務(wù)人群提供全面的醫(yī)療、護(hù)理、頸椎預(yù)防保健、康復(fù)醫(yī)療服務(wù),承擔(dān)危急重癥、疑難病癥轉(zhuǎn)診病人的診療服務(wù);承擔(dān)衛(wèi)生技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)和國(guó)家、自治區(qū)相關(guān)科研課題;與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立經(jīng)常性技術(shù)指導(dǎo)和合作關(guān)系,進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);承擔(dān)有關(guān)干部保健任務(wù);承擔(dān)傳染病和精神疾病的治療、康復(fù)和預(yù)防工作,負(fù)責(zé)傳染病防治和精神衛(wèi)生專業(yè)人員培訓(xùn)等任務(wù);承擔(dān)自治區(qū)衛(wèi)生廳交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)10個(gè)管理機(jī)構(gòu):黨委辦公室(含團(tuán)委、工會(huì))、院辦公室、人事科(下設(shè)退管辦)、財(cái)務(wù)科(下設(shè)績(jī)效辦)、醫(yī)務(wù)處(下設(shè)病案質(zhì)控辦)、護(hù)理部、信息科、醫(yī)學(xué)裝備與后勤保障中心(下設(shè)招標(biāo)采購辦)、保衛(wèi)科、預(yù)防保健科。根據(jù)醫(yī)院專業(yè)特點(diǎn)設(shè)黨委辦公室、院辦公室、人事科、醫(yī)教科、護(hù)理部、信息科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科、設(shè)備科、預(yù)防保健科、門診部、消化科、呼吸科、兒科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、手術(shù)麻醉科、藥劑科、檢驗(yàn)科、影像科、病理科、五官科等臨床和職能部門。

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第二部分??2024年度部門決算公開報(bào)表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。 ??

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第三部分??2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計(jì)28,702.70萬元,支出總計(jì)28,702.70萬元,與2023年度相比,收入、支出總計(jì)各減少1357.47萬元,下降4.52%。主要原因:隨著新冠疫情影響的減小,財(cái)政在衛(wèi)生健康方面的資金減少了約3000萬元。

(一)收入總計(jì)主要構(gòu)成

本年收入27,155.49萬元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,較2023年度決算數(shù)沒有變化。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,547.21萬元,主要是2023年結(jié)轉(zhuǎn)至2024年項(xiàng)目資金較多,其中醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金422萬元和新冠肺炎疫情防控保障項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金817萬元,較2023年度決算數(shù)減少648.85萬元,下降29.55%,主要原因是,隨著新冠疫情的結(jié)束,財(cái)政對(duì)重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)下?lián)軠p少。

(二)支出總計(jì)主要構(gòu)成

本年支出27,950.58萬元。

結(jié)余分配0萬元,主要是本年度結(jié)余分配無轉(zhuǎn)入,較2023年度決算數(shù)減少267.34萬元,下降100%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余752.12萬元,主要是非財(cái)政撥款結(jié)余359.4萬元,公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)153.7萬元,重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)96.18萬元,重大傳染病防控結(jié)轉(zhuǎn)79.1萬元,較2023年度決算數(shù)減少875.97萬元,下降53.8%,主要原因是財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目資金約321萬元,二是我單位按季度組織專項(xiàng)資金任務(wù)分解專題會(huì)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度專題會(huì),大大提高了預(yù)算執(zhí)行率。

???

二、收入決算情況說明
????本年收入27,155.49萬元,其中:財(cái)政撥款收入13212.76萬元,占48.65%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0%;事業(yè)收入13,912.93萬元,占51.23%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入29.80萬元,占0.11%。

??

三、支出決算情況說明

本年支出27,950.58萬元,其中:基本支出21,505.13萬元,占76.94%;項(xiàng)目支出6,445.45萬元,占23.06%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0%。

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收入13,212.76萬元,支出14,367.25萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收入減少3798.13萬元,下降22.32%,主要原因:一是財(cái)政下達(dá)的疫情防控保障資金減少。支出減少3209.47萬元,下降18.26%,主要原因:是2024年財(cái)政項(xiàng)目撥款支出4852.84萬元較2023年的8275.32萬元減少3422.48萬元,占2024年財(cái)政撥款總支出的23.82%。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,545.11萬元,主要是其中醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金422萬元和新冠肺炎疫情防控保障項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金817萬元,重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)85.63萬元,較2023年度決算數(shù)減少648.85萬元,下降29.55%,主要原因是,隨著新冠疫情的結(jié)束,財(cái)政對(duì)重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)下?lián)軠p少。。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余390.62萬元,主要是公立醫(yī)院綜合改革153.7萬元,高壓氧艙購置24.5萬元,重大傳染病防控79.1萬元,萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程項(xiàng)目16.6萬元,較2023年度決算數(shù)減少1226.01萬元,下降75.84%,主要原因是一是財(cái)政下達(dá)的疫情防控保障資金減少,二是財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,367.25萬元,占本年支出合計(jì)的51.4%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少141.91萬元,下降0.81%,主要原因是2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出比2024年多3422.48萬元,主要是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目資金減少較多。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,367.25萬元,主要用于以下方面:培訓(xùn)支出0.6萬元,占0.004%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出914.29萬元,占6.36%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出457.17萬元,占3.18%;公益性崗位補(bǔ)貼4.68萬元,占0.03%;老年福利0.82萬元,占0.006%;綜合醫(yī)院10462.9萬元,占72.82%;其他公立醫(yī)院支出3.66萬元,占0.03%;基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出33.32萬元,占0.23%;重大公共衛(wèi)生支出151.99萬元,占1.06%;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1211.86萬元,占8.43%;事業(yè)單位醫(yī)療440.17萬元,占3.07%;住房公積金支出685.78萬元,占4.77%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13264.28萬元,支出決算為14,367.25萬元,完成年初預(yù)算的108.31%。其中:

1.教育支出

年初預(yù)算為0.6萬元,支出決算為0.6萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等的主要原因:0.6萬元為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,用于2023年12月萬名醫(yī)師及高海拔對(duì)口幫扶人員政府補(bǔ)助,于2024年2月發(fā)放。

2.?科學(xué)技術(shù)支出

年初預(yù)算數(shù)為7.36萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:7.36萬元為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,本年度無支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為1359.8萬元,支出決算為1376.96萬元,完成年初預(yù)算的101.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:每年年底單位會(huì)向財(cái)政追加在編人員工資經(jīng)費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算為11219.02萬元,支出決算為25887.24萬元,完成年初預(yù)算的230.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年年中財(cái)政下達(dá)了醫(yī)務(wù)人員新冠過渡期臨時(shí)性工作補(bǔ)助、 用氧工作經(jīng)費(fèi)、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金。

5.住房保障支出

年初預(yù)算為677.5萬元,支出決算為685.78萬元,完成年初預(yù)算的101.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:?jiǎn)挝幻磕耆藛T工資的正常晉升、新考錄、新調(diào)入人員的工資,不包括在年初預(yù)算里,每年10月份需向財(cái)政追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出9,514.41萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)9,175.92萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)338.48萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的:商品和服務(wù)支出中的電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

自治區(qū)第二人民醫(yī)院無政府性基金預(yù)算資金。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

自治區(qū)第二人民醫(yī)院無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

????2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬元,支出決算為6.00萬元,完成預(yù)算的100%,與2023年度相比,“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加1.61萬元,增長(zhǎng)36.67%,主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多,主要表現(xiàn)在我院下鄉(xiāng)醫(yī)療巡診增多。

????(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.00萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元。2024年度、2023年度均未安排因公出國(guó)(境)工作。

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00萬元,全年未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元,主要用于公車油料、維修費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差0萬元,完成預(yù)算的100%。與2023年度相比,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加1.61萬元,增長(zhǎng)36.67%,主要原因是我院本年度下鄉(xiāng)巡診增多。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,2024年度、2023年度均未安排公務(wù)接待工作。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金5082萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的104.7%,涉及17個(gè)項(xiàng)目,其中10個(gè)項(xiàng)目得分為10分,執(zhí)行率100%,3個(gè)項(xiàng)目得分為9分,2個(gè)項(xiàng)目得分為8分,1個(gè)項(xiàng)目的得分為5,1個(gè)項(xiàng)目的得分為0,總體來說執(zhí)行情況較好,達(dá)到了財(cái)政要求的序時(shí)進(jìn)度。

2024年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、我院醫(yī)療技術(shù)水平需不斷提升。醫(yī)院專科特色不足,且缺乏領(lǐng)先技術(shù),先進(jìn)設(shè)備和高精尖人才,高危病種的救治能力有限。

2.需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理,運(yùn)用公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)提高管理運(yùn)行效率。

解決方法:

1、關(guān)于設(shè)備老化、人力資源投入不足,本年度不僅增加專業(yè)救治設(shè)備的采購,且立項(xiàng)用于引進(jìn)高層次和急需緊缺專業(yè)人才,增加人才總量,優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),醫(yī)院努力提高醫(yī)療服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,推動(dòng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。

2、建立健全績(jī)效管理制度體系,將醫(yī)院、業(yè)務(wù)科室預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理,賦予醫(yī)院和資金使用科室更多的管理自主權(quán)。

3、深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理,得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)。

但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時(shí)間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進(jìn)一步提高。下一步醫(yī)院將進(jìn)一步完善診療流程,增加信息化服務(wù)水平,提高患者診療效率,為患者提供更優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務(wù)。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

自治區(qū)第二人民醫(yī)院為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出資金。

(二)政府采購支出情況

2024年度西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院部門(單位)政府采購支出總額2671.85萬元,其中:政府采購貨物支出2192.41萬元、政府采購工程支出324.27萬元、政府采購服務(wù)支出155.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日,本部門擁有房屋面積31180.24平方米。

本部門共有車輛9輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車5輛。?????

單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)55臺(tái)(套)。

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第四部分??名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入:指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。


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